Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ADELIA NODARI MARANGON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5374 |
Data de lançamento: |
06/11/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Programa Saúde Mental na Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
4.011 - Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
18 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de expediente utilizados nos trabalhos do Programa NAAB. |
0,00 |
208,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2013 |
Aquisição de materiais de expediente utilizados nos trabalhos do Programa NAAB. |
208,30 |
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06/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ADELIA NODARI MARANGON, conforme Danfe n. 003729342. |
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208,30 |
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14/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5374/2013
ADELIA NODARI MARANGON - 2560 |
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208,30 |
TOTAL |
208,30 |
208,30 |
208,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.