Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5409 |
Data de lançamento: |
12/11/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Fundo de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços telefônicos do telefone n. 3798-1038 do CRAS, referente ao mês de referência novembro de 2013. |
0,00 |
394,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2013 |
Fatura de serviços telefônicos do telefone n. 3798-1038 do CRAS, referente ao mês de referência novembro de 2013. |
394,32 |
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12/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor OI SA, conforme fatura n. 1311000284634. |
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394,32 |
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13/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5409/2013
OI SA - 4013 |
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394,32 |
TOTAL |
394,32 |
394,32 |
394,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.