Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
541 |
Data de lançamento: |
21/02/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura telefonica do nº 9613-7391 a
disposição da Secretaria de Finanças e Patrimonio ref o mes de fevereiro de 2013. |
0,00 |
16,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2013 |
Fatura telefonica do nº 9613-7391 a
disposição da Secretaria de Finanças e Patrimonio ref o mes de fevereiro de 2013. |
16,85 |
|
|
21/02/2013 |
Liquidado nesta data para o credor Vivo SA cfe fatura telefonica do mes de fevereiro de 2013. |
|
16,85 |
|
01/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 541/2013
VIVO S.A. - 3216 |
|
|
16,85 |
TOTAL |
16,85 |
16,85 |
16,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.