Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5576 |
Data de lançamento: |
25/11/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Passagens aéreas de ida e volta de Porto Alegre - RS a Brasília - DF, para o Prefeito Nilson Luis Dal Cortivo. |
0,00 |
747,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2013 |
Passagens aéreas de ida e volta de Porto Alegre - RS a Brasília - DF, para o Prefeito Nilson Luis Dal Cortivo. |
747,04 |
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25/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor UNIVERSO DO TURISMO, conforme bilhte de passagens. |
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747,04 |
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30/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5576/2013
UNIVERSO DO TURISMO - 3961 |
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747,04 |
TOTAL |
747,04 |
747,04 |
747,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.