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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5713 Data de lançamento: 26/11/2013
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do SAMU-EMERGÊNCIA/SALVAR
Conta de Despesa: 3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 4170 - Salvar - SAMU - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE JUNHO/2013 FOLHA DE PGTO NOVEMBRO/2013 0,00 4.842,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2013 FOLHA DE PGTO REFERENTE JUNHO/2013 FOLHA DE PGTO NOVEMBRO/2013 4.842,80
26/11/2013 Liquidado nesta data a favor da Folha de Pagamento, INSS, FGTS e IPERGS, referente a Folha de Pagamento do mês de Novembro de 2013. 4.842,80
28/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5713/2013 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 4.842,80
TOTAL 4.842,80 4.842,80 4.842,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.