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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5765 Data de lançamento: 26/11/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 1,8kg de ferro e 08 parafusos para a conserto da carroceria do veículo D20 ICP-8442 da Secretaria M. de Obras. 0,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2013 Aquisição de 1,8kg de ferro e 08 parafusos para a conserto da carroceria do veículo D20 ICP-8442 da Secretaria M. de Obras. 42,00
26/11/2013 Liquidado nesta data para o Credor ENIO PEDRO NICKHORN, conforme Danfe n. 003862761. 42,00
06/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2013 ENIO PEDRO NICKHORN - 420 42,00
TOTAL 42,00 42,00 42,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.