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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5791 Data de lançamento: 27/11/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE CELULAR
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura de serviços telefônicos dos celulares n. 9964-7402 e 9971-1847 do Vice e Prefeito Municipal, referente ao mês de novembro de 2013. 0,00 258,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2013 Fatura de serviços telefônicos dos celulares n. 9964-7402 e 9971-1847 do Vice e Prefeito Municipal, referente ao mês de novembro de 2013. 258,59
27/11/2013 Liquidado nesta data para o Credor VIVO S.A, conforme fatura telefônica do mês de novembro de 2013. 258,59
03/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5791/2013 VIVO S.A. - 3216 258,59
TOTAL 258,59 258,59 258,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.