Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ABELAIR S. DA SILVA RODRIGUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5803 |
Data de lançamento: |
27/11/2013 |
Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Crianca e Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesa com 01 almoço quando esteve em Chapecó - SC, participando de Palestra e visita técnica na Casa Lar. |
0,00 |
25,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2013 |
Despesa com 01 almoço quando esteve em Chapecó - SC, participando de Palestra e visita técnica na Casa Lar. |
25,99 |
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27/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ABELAIR S. DA SILVA RODRIGUES, conforme cupom fiscal n. 35064. |
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25,99 |
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04/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5803/2013
ABELAIR S. DA SILVA RODRIGUES - 3 |
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25,99 |
TOTAL |
25,99 |
25,99 |
25,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.