Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5812 |
Data de lançamento: |
27/11/2013 |
Tipo de empenho: |
MAQUINAS E EQUIP.ENERGETICOS |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS |
Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
4710 - Teto Finan.da Vigilância em Saúde - TFVS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
31 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 nobreak 700 VA, marca SMS. |
0,00 |
398,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2013 |
Aquisição de 01 nobreak 700 VA, marca SMS. |
398,00 |
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27/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA, conforme Danfe n. 003874805. |
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398,00 |
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09/12/2013 |
Alteração do Projeto Atividade. |
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-398,00 |
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09/12/2013 |
Alteração do Projeto Atividade |
-398,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.