Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ELIO MACHADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5825 |
Data de lançamento: |
27/11/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
16 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de produtos para ser utilizados na limpeza das Unidades de Saúde. |
0,00 |
84,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2013 |
Aquisição de produtos para ser utilizados na limpeza das Unidades de Saúde. |
84,87 |
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27/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ELIO MACHADO, conforme Danfe n. 003872538. |
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84,87 |
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06/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5825/2013
ELIO MACHADO - 1302 |
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84,87 |
TOTAL |
84,87 |
84,87 |
84,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.