Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5830 |
Data de lançamento: |
27/11/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU-EMERGÊNCIA/SALVAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
borracharia, conserto de pneu e vulcanização e lav |
Fonte de Recurso: |
4170 - Salvar - SAMU - Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços prestados na geometria e balanceamento de rodas do veículo Ducato IQW-0190 do SAMU. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2013 |
Serviços prestados na geometria e balanceamento de rodas do veículo Ducato IQW-0190 do SAMU. |
30,00 |
|
|
31/12/2013 |
Estorno conforme solicitação do Secretário M. da Saúde, serviço não prestado |
-30,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.