Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SANDRO FELIPPE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5845 |
Data de lançamento: |
28/11/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Mão-de-Obra empregada no conserto do paralamas do caminhão Ford 2422 IRR-8522 da Secretaria M. de Obras. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2013 |
Mão-de-Obra empregada no conserto do paralamas do caminhão Ford 2422 IRR-8522 da Secretaria M. de Obras. |
350,00 |
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28/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor SANDRO FELIPPE, conforme nota fiscal n. 050. |
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350,00 |
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06/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5845/2013
SANDRO FELIPPE - 20074 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.