Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5965 |
Data de lançamento: |
05/12/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 jogo de velas e 01 jogo de cabo de velas para o veículo Astra CXH-7307 do Gabinete do Prefeito. |
0,00 |
226,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2013 |
Aquisição de 01 jogo de velas e 01 jogo de cabo de velas para o veículo Astra CXH-7307 do Gabinete do Prefeito. |
226,00 |
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05/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ARI PAULO PASQUETTI, conforme cupom fiscal n. 249. |
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226,00 |
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30/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5965/2013
ARI PAULO PASQUETTI - 30 |
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226,00 |
TOTAL |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.