Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ELIO MACHADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5969 |
Data de lançamento: |
05/12/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Crianca e Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição materiais de limpeza para o Conselho Tutelar. |
0,00 |
12,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2013 |
Aquisição materiais de limpeza para o Conselho Tutelar. |
12,54 |
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05/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ELIO MACHADO, conforme Danfe n. 003946946 |
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12,54 |
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18/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2013
ELIO MACHADO - 1302 |
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12,54 |
TOTAL |
12,54 |
12,54 |
12,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.