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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DI DOMENICO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6069 Data de lançamento: 12/12/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do SAMU-EMERGÊNCIA/SALVAR
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: XERÓX
Fonte de Recurso: 4170 - Salvar - SAMU - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25 cópias coloridas de documentos para o SAMU. 0,00 62,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2013 25 cópias coloridas de documentos para o SAMU. 62,50
12/12/2013 Liquidado nesta data para o Credor DI DOMENICO & CIA LTDA, conforme nota fiscal n. 128. 62,50
24/01/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6069/2013 DI DOMENICO & CIA LTDA - 2467 62,50
TOTAL 62,50 62,50 62,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.