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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6087 Data de lançamento: 13/12/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE CENTRAL (SALTINHO)
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1005 e 3798-1249 do Centro Telefônico de Saltinho, referente ao mês de dezembro de 2013 0,00 457,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2013 Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1005 e 3798-1249 do Centro Telefônico de Saltinho, referente ao mês de dezembro de 2013 457,00
13/12/2013 Liquidado nesta data para o Credor OI SA, conforme fatura do mês de dezembro de 2013. 457,00
16/12/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6087/2013 OI SA - 4013 457,00
TOTAL 457,00 457,00 457,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.