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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIÁRIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6108 Data de lançamento: 16/12/2013
Tipo de empenho: OBRAS RODOVIÁRIAS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Convênios
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Pavim.Asfáltica nas Ruas Maria E.Bressan e General Osório
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Pavim.Asfáltica - Rua Gen.Osório e Maria E.Bressan

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 4 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Pavimentação Asfáltica em CBUQ e Drenagem nas Ruas Professora Maria Eliza Bressan e Genereal Osório, conforme Contrato de Repasse n. 390.489-37/2012 do Ministério das Cidades e Boletins de Medição n. 02 e 03/2013. 0,00 199.316,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2013 Pavimentação Asfáltica em CBUQ e Drenagem nas Ruas Professora Maria Eliza Bressan e Genereal Osório, conforme Contrato de Repasse n. 390.489-37/2012 do Ministério das Cidades e Boletins de Medição n. 02 e 03/2013. 199.316,34
16/12/2013 Liquidado nesta data para o Credor CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIÁRIAS LTDA, conforme nota fiscal n. 2028 199.316,34
01/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6108/2013 - REF. ABRIL/2014 CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIÁRIAS LTDA - 2776 126.491,83
04/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6108/2013 - REF. ABRIL/2014 CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIÁRIAS LTDA - 2776 72.821,51
03/07/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6108/2013 - REF. JULHO/2015 CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIÁRIAS LTDA - 2776 3,00
TOTAL 199.316,34 199.316,34 199.316,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.