Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: PADARIA CAZAROTTO E FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6227 |
Data de lançamento: |
17/12/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU-EMERGÊNCIA/SALVAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
4170 - Salvar - SAMU - Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
16 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 03 alcool gel para o SAMU. |
0,00 |
11,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2013 |
Aquisição de 03 alcool gel para o SAMU. |
11,97 |
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17/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor PADARIA CAZAROTTO E FILHO LTDA , conforme Danfe n. 124. |
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11,97 |
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26/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6227/2013
PADARIA CAZAROTTO E FILHO LTDA - 3250 |
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11,97 |
TOTAL |
11,97 |
11,97 |
11,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.