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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 6302 Data de lançamento: 19/12/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉT./ÁGUA/TELEF.SAÚDE
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura de serviços de energia elétrica das Unidades de Saúde Central e da Rua General Osório, referente ao mês de dezembro de 2013. 0,00 504,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2013 Fatura de serviços de energia elétrica das Unidades de Saúde Central e da Rua General Osório, referente ao mês de dezembro de 2013. 504,40
19/12/2013 Liquidado nesta data para o Credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ, conforme fatura do mês de dezembro de 2013. 504,40
21/01/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6302/2013 COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ - 62 504,40
TOTAL 504,40 504,40 504,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.