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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6553 Data de lançamento: 26/12/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do SAMU-EMERGÊNCIA/SALVAR
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE CELULAR
Fonte de Recurso: 4170 - Salvar - SAMU - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura de serviços telefônicos do celular n. 9603-8295 e 9607-3274 do Samu, referente ao mês de dezembro de 2013. 0,00 93,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2013 Fatura de serviços telefônicos do celular n. 9603-8295 e 9607-3274 do Samu, referente ao mês de dezembro de 2013. 93,10
26/12/2013 Liquidado nesta data para o Credor VIVO S.A., conforme fatura telefonica do mês de dezembro de 2013. 93,10
30/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6553/2013 VIVO S.A. - 3216 93,10
TOTAL 93,10 93,10 93,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.