Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6604 |
Data de lançamento: |
30/12/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL-LUBRIFICANTE/SAÚDE |
Fonte de Recurso: |
4720 - Fortalecimento Gestão da VISA (VIGISUS II) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2013 |
Complemento do empenho n. 6589 |
0,07 |
|
|
30/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA, conforme relatório de serviços do mês de dezembro de 2013. |
|
0,07 |
|
10/01/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6604/2013
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
|
|
0,07 |
TOTAL |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.