Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COVENA COMERCIO DE VEÍCULOS NACIONAIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
734 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças para a revisão do veículo: Onibus ISX-8187 do Transpor
te Escolar. |
0,00 |
476,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2013 |
Aquisição de peças para a revisão do veículo: Onibus ISX-8187 do Transpor
te Escolar. |
476,26 |
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25/02/2013 |
Liquidado nesta data para o credor COVENA COMERCIO DE VEÍCULOS NACIONAIS LTDA cfe nota fiscal nº 19986 |
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476,26 |
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01/03/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 734/2013
COVENA COMERCIO DE VEÍCULOS NACIONAIS LTDA - 3977 |
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476,26 |
TOTAL |
476,26 |
476,26 |
476,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.