Repasse de recursos financeiros pa-
ra conjugação de esforços para o de-
senvolvimento do Programa SAMU/SAl-
VAR-192-Serviço de Atendimento Móvel
de Urgencia desenvolvido em parceria
com o Ministério da Saúde e Secreta-
ria Estadual de Saúde,cfe Lei Muni-
cipal nº 3113/2010,3370/2012,cfe Convenio,ref fevereir 2013.
0,00
19.736,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2013
Repasse de recursos financeiros pa-
ra conjugação de esforços para o de-
senvolvimento do Programa SAMU/SAl-
VAR-192-Serviço de Atendimento Móvel
de Urgencia desenvolvido em parceria
com o Ministério da Saúde e Secreta-
ria Estadual de Saúde,cfe Lei Muni-
cipal nº 3113/2010,3370/2012,cfe Convenio,ref fevereir 2013.
19.736,20
26/02/2013
Liquidado nesta data para o credor ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ cfe folha de pagamento ref. fevereiro de 2013.
19.736,20
04/03/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 746/2013
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745
19.736,20
TOTAL
19.736,20
19.736,20
19.736,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.