Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ADAIR PRESOTTO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
807 |
Data de lançamento: |
04/03/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil Mundo da Criança - FNDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Suporte à Educ. Básica - Educ.Infantil Manutenção |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 12m³ de areia para ser
utilizada na Pracinha de Recreação da Escola Municipal de Educação In-
fantil Pró Infancia Mundo da Criança
|
0,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2013 |
Aquisição de 12m³ de areia para ser
utilizada na Pracinha de Recreação da Escola Municipal de Educação In-
fantil Pró Infancia Mundo da Criança
|
990,00 |
|
|
04/03/2013 |
Liquidado nesta data para o credor ADAIR PRESOTTO e CIA LTDA cfe nota fiscal nº 2222557. |
|
990,00 |
|
26/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 807/2013
ADAIR PRESOTTO e CIA LTDA - 4040 |
|
|
990,00 |
TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.