Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DALMIRES RODRIGUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
820 |
Data de lançamento: |
04/03/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 Reparo do Cilindro Stara para a Camioneta D20 da Secre-
taria de Obras. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2013 |
Aquisição de 01 Reparo do Cilindro Stara para a Camioneta D20 da Secre-
taria de Obras. |
60,00 |
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04/03/2013 |
Liquidado nesta data para o credor DALMIRES RODRIGUES cfe nota fiscal nº 2219750 |
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60,00 |
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12/03/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 820/2013
DALMIRES RODRIGUES - 4041 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.