Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RAMOS COPINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
901 |
Data de lançamento: |
12/03/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Pastilhas de Freio para
o veículo: Ducato IRA-8453 da Secre-
taria de Saúde. |
0,00 |
232,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2013 |
Aquisição de Pastilhas de Freio para
o veículo: Ducato IRA-8453 da Secre-
taria de Saúde. |
232,46 |
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12/03/2013 |
Liquidado nesta data para o credor RAMOS COPINI & CIA LTDA cfe nota fiscal nº 044983 |
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232,46 |
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09/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 901/2013
RAMOS COPINI & CIA LTDA - 1669 |
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232,46 |
TOTAL |
232,46 |
232,46 |
232,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.