Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
938 |
Data de lançamento: |
15/03/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica do nº 3798-1402 do
Posto de Saúde ref o mes de feverei-
ro de 2013. |
0,00 |
3,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2013 |
Fatura telefonica do nº 3798-1402 do
Posto de Saúde ref o mes de feverei-
ro de 2013. |
3,19 |
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15/03/2013 |
Liquidado netsa data para o credor TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO cfe fatura telefonica. |
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3,19 |
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19/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 938/2013
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO - 3293 |
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3,19 |
TOTAL |
3,19 |
3,19 |
3,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.