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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CASSIANO ZANON

Dados do Empenho
Número do empenho: 967 Data de lançamento: 18/03/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Prestação de serviços de acesso à Internet, através de protocolo TCP/ IP, via rádio com conexão em circui- to de dados, ou cabo, incluindo o acesso aos mais variados bancos de dados, para a Escola Municipal de En sino Fundamental Santa Bárbara Cfe contrato nº40/2013 ref março a abril de 2013. 0,00 899,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2013 Prestação de serviços de acesso à Internet, através de protocolo TCP/ IP, via rádio com conexão em circui- to de dados, ou cabo, incluindo o acesso aos mais variados bancos de dados, para a Escola Municipal de En sino Fundamental Santa Bárbara Cfe contrato nº40/2013 ref março a abril de 2013. 899,00
18/03/2013 Estornado nesta data parte do empenho 967/2013 motivo empenhado a maior do que o contrato indevidamente. -719,20
08/04/2013 Liquidado nesta data para o credor Cassiano Zanon cfe nota fiscal nº 569 ref o mes de março de 2013. 89,90
17/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 967/2013 - REF. ABRIL/2013 CASSIANO ZANON - 365 89,90
29/04/2013 Liquidado nesta data para o credor Cassiano Zanon cfe nota fiscal nº 588 ref o mes de abril de 2013. 89,90
09/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 967/2013 - REF. MAIO/2013 CASSIANO ZANON - ME - 365 89,90
TOTAL 179,80 179,80 179,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.