Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ODONTOMEDI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1032 |
Data de lançamento: |
06/03/2014 |
Tipo de empenho: |
APAR.EQUIP.ODONT.LAB.E HOSPIT. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - Apar.Equip.e Utens.Med.Odont.Lab.e Hosp. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Aquisição de Carro e Equip.e Mat.Permanente |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
22 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 03 cadeiras de rodas, 03 inalador nebulizador Medicate, 02 lanterna clinica prata premium e 02 estetoscópio adulto simples. |
0,00 |
1.379,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2014 |
Aquisição de 03 cadeiras de rodas, 03 inalador nebulizador Medicate, 02 lanterna clinica prata premium e 02 estetoscópio adulto simples. |
1.379,30 |
|
|
06/03/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor ODONTOMEDI, conforme Danfe n. 005.657 |
|
1.379,30 |
|
19/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2014
ODONTOMEDI - 22700 |
|
|
1.379,30 |
TOTAL |
1.379,30 |
1.379,30 |
1.379,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.