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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 148 Data de lançamento: 27/01/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgacoes Oficiais
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - Servicos de Publicidade Institucional
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Serviços de Rádio Difusão para o mu- nicipio de Rodeio Bonito-RS, compre- endendo o fornecimento de espaço ra- diofonico para divulgação de Progra- ma semanal do Executivo Municipal e divulgação de atos oficiais, avisos e informações da Administração Muni- cipal Cfe Contrato nº36/2013. Ref. janeiro e fevereiro de 2014 0,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2014 Serviços de Rádio Difusão para o mu- nicipio de Rodeio Bonito-RS, compre- endendo o fornecimento de espaço ra- diofonico para divulgação de Progra- ma semanal do Executivo Municipal e divulgação de atos oficiais, avisos e informações da Administração Muni- cipal Cfe Contrato nº36/2013. Ref. janeiro e fevereiro de 2014 3.500,00
27/01/2014 Liquidado nesta data para o Credor RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA, conforme nota fiscal n. 18368 1.750,00
05/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA - 2554 1.750,00
28/02/2014 Liquidado nesta data para o Credor RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA, conforme nota fiscal n. 18539 1.750,00
10/03/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2014 - REF. MARÇO/2014 RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA - 2554 1.750,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.