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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANUSA DIAS EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2722 Data de lançamento: 26/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes, nas Uni- dades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. 0,00 1.081,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2014 Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes, nas Uni- dades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. 1.081,80
26/05/2014 Liquidado nesta data para o Credor VANUSA DIAS EIRELI EPP, conforme Danfe n. 003.755 1.081,80
24/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2722/2014 VANUSA DIAS EIRELI EPP - 3910 1.081,80
TOTAL 1.081,80 1.081,80 1.081,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.