Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6091 |
Data de lançamento: |
03/11/2014 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
20 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 482,47 litros de diesel comum utilizados nos veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de outubro de 2014 |
0,00 |
1.132,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2014 |
Aquisição de 482,47 litros de diesel comum utilizados nos veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de outubro de 2014 |
1.132,84 |
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03/11/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP, conforme Danfe n. 006.342.911 |
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1.132,84 |
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19/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6091/2014
ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 |
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1.132,84 |
TOTAL |
1.132,84 |
1.132,84 |
1.132,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.