Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7209 |
Data de lançamento: |
19/12/2014 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
20 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 355,6 litros de diesel para o ônibus IIN-5011, referente ao mês de dezembro de 2014 |
0,00 |
902,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2014 |
Aquisição de 355,6 litros de diesel para o ônibus IIN-5011, referente ao mês de dezembro de 2014 |
902,16 |
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19/12/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP, conforme Danfe n. 006.776.156 |
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902,16 |
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26/01/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7209/2014
ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 |
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902,16 |
TOTAL |
902,16 |
902,16 |
902,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.