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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANUSA DIAS EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 84 Data de lançamento: 22/01/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incentivo a Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacologico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 4510 - PAB - Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 20 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de materiais farmacológico para a Unidade de Saúde. 0,00 70,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2014 Aquisição de materiais farmacológico para a Unidade de Saúde. 70,34
29/01/2014 Liquidado nesta data para o Credor VANUSA DIAS EIRELI EPP, conforme Danfe n. 003.373 70,34
06/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2014 VANUSA DIAS EIRELI EPP - 3910 70,34
TOTAL 70,34 70,34 70,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.