Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
885 |
Data de lançamento: |
26/02/2014 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
26 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 10 lâmpadas 250W de Mercúrio, 12 lâmpadas de Mercúrio 40W, 13 lâmpadas Sódio 70W, 13 lâmpadas Sódio 150W, 05 lâmpadas Sódio 400W para a Iluminação Pública |
0,00 |
1.563,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2014 |
Aquisição de 10 lâmpadas 250W de Mercúrio, 12 lâmpadas de Mercúrio 40W, 13 lâmpadas Sódio 70W, 13 lâmpadas Sódio 150W, 05 lâmpadas Sódio 400W para a Iluminação Pública |
1.563,00 |
|
|
26/02/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme cupom fiscal n. 3305 |
|
1.563,00 |
|
10/03/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 885/2014
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 |
|
|
1.563,00 |
TOTAL |
1.563,00 |
1.563,00 |
1.563,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.