Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VALDIR BARIVIERA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10 |
Data de lançamento: |
05/01/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Crianca e Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Corridas realizadas com as Conselheiras Tutelares referente ao período de 04/12/2014 a 23/12/2014 |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2015 |
Corridas realizadas com as Conselheiras Tutelares referente ao período de 04/12/2014 a 23/12/2014 |
350,00 |
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05/01/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor VALDIR BARIVIERA, conforme Nota Fiscal n. 209 |
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350,00 |
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26/01/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2015
VALDIR BARIVIERA - 21037 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.