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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVO S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1048 Data de lançamento: 09/03/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa: TELEFONE CELULAR
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura de serviços telefônicos do celular n. 9964-7402 e 9971-1847, referente ao mês de março de 2015 0,00 337,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2015 Fatura de serviços telefônicos do celular n. 9964-7402 e 9971-1847, referente ao mês de março de 2015 337,18
09/03/2015 Liquidado nesta data para o Credor VIVO S.A, conforme Faturas 337,18
10/03/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1048/2015 VIVO S.A - 21725 337,18
TOTAL 337,18 337,18 337,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.