Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1179 |
Data de lançamento: |
13/03/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
borracharia, conserto de pneu e vulcanização e lav |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços de montagem e balanceamento de 04 pneus do Uno IVC-0119 da Secretaria M. da Saúde |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2015 |
Serviços de montagem e balanceamento de 04 pneus do Uno IVC-0119 da Secretaria M. da Saúde |
80,00 |
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13/03/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE, conforme Cupom Fiscal n. 262109 |
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80,00 |
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26/03/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1179/2015
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE - 22064 |
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80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.