Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1200 |
Data de lançamento: |
16/03/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 42 baldes de óleo lubrificante para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras |
0,00 |
8.738,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2015 |
Aquisição de 42 baldes de óleo lubrificante para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras |
8.738,00 |
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16/03/2015 |
Liquidado nesta data para para o Credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA, conforme Danfe n. 750 |
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8.738,00 |
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31/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1200/2015 - REF. MARÇO/2015
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
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4.369,00 |
14/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1200/2015 - REF. ABRIL/2015
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
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4.369,00 |
TOTAL |
8.738,00 |
8.738,00 |
8.738,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.