Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: DERMAPHAR DROGARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1206 |
Data de lançamento: |
16/03/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 gel ultrassom e 01 fita microporosa |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2015 |
Aquisição de 01 gel ultrassom e 01 fita microporosa |
90,00 |
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16/03/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor DERMAPHAR DROGARIA LTDA, conforme Cupom Fiscal n. 11594 e 11598 |
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90,00 |
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02/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2015
DERMAPHAR DROGARIA LTDA - 21403 |
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90,00 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.