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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1221 Data de lançamento: 17/03/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Assistencia Farmaceutica
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 4770 - Farmácia Básica Fixa - Medicamentos Básicos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes, nas Uni- dades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. 0,00 3.736,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2015 Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes, nas Uni- dades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. 3.736,00
18/03/2015 Liquidado nesta data para o Credor DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA, conforme Danfe n. 96348 3.736,00
14/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1221/2015 - REF. ABRIL/2015 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA - 1742 1.868,00
14/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1221/2015 - REF. ABRIL/2015 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA - 1742 1.868,00
TOTAL 3.736,00 3.736,00 3.736,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.