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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1504 Data de lançamento: 27/03/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal
Conta de Despesa: 3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 4620 - SAMU - Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO/ MARÇO 2015 0,00 2.822,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO/ MARÇO 2015 2.822,25
27/03/2015 Liquidado nesta data para a Folha de Pagamento, INSS, FGTS e IPREGS, referente ao mês de março de 2015 2.822,25
27/03/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1504/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 2.822,25
TOTAL 2.822,25 2.822,25 2.822,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.