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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ELIO MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1587 Data de lançamento: 31/03/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundo Munic.de Assist.Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de produtos de limpeza para ser utilizados no CRAS 0,00 133,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2015 Aquisição de produtos de limpeza para ser utilizados no CRAS 133,84
31/03/2015 Liquidado nesta data para o Credor ELIO MACHADO, conforme Danfe n. 007.505.890 133,84
10/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1587/2015 ELIO MACHADO - 19648 133,84
TOTAL 133,84 133,84 133,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.