Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1653 |
Data de lançamento: |
01/04/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 02 protetor de pneu e 02 tip top para o ônibus IIN-5011 do Transporte Escolar |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2015 |
Aquisição de 02 protetor de pneu e 02 tip top para o ônibus IIN-5011 do Transporte Escolar |
110,00 |
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01/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA, conforme Cupom Fiscal n. 210671 e 210673 |
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110,00 |
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14/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1653/2015
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
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110,00 |
TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.