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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1711 Data de lançamento: 07/04/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PNEUS E CÂMARAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 02 pneus 175/65 R14 para o veículo Strada DIH-8499 da Secretaria M. de Obras 0,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2015 Aquisição de 02 pneus 175/65 R14 para o veículo Strada DIH-8499 da Secretaria M. de Obras 540,00
07/04/2015 Liquidado nesta data para o Credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA, conforme Cupom Fiscal n. 211912 540,00
12/05/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2015 ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 540,00
TOTAL 540,00 540,00 540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.