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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 190 Data de lançamento: 26/01/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉT./ÁGUA/TELEF.SAÚDE
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura de serviços de energia elétrica das Unidades de Saúde Central e 02, e Acadêmia de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2015 0,00 882,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2015 Fatura de serviços de energia elétrica das Unidades de Saúde Central e 02, e Acadêmia de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2015 882,36
26/01/2015 Liquidado nesta data para o Credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ, conforme Faturas 882,36
18/02/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2015 COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ - 62 882,36
TOTAL 882,36 882,36 882,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.