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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2123 Data de lançamento: 27/04/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Piso Básico Variável - SCFV
Conta de Despesa: 3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PGTO/ABRIL 2015 0,00 1.065,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PGTO/ABRIL 2015 1.065,00
27/04/2015 Liquidado nesta data para a Folha de Pagamento, INSS, FGTS, IPERGS, referente Folha de Pagamento do mês de abril de 2015 1.065,00
29/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 1.065,00
TOTAL 1.065,00 1.065,00 1.065,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.