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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2266 Data de lançamento: 04/05/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PNEUS E CÂMARAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 06 pneus radial borrachudo 275x80x225, 02 câmara de ar 12x16,5. 04 câmara de ar 12x16,5x5 e 04 protetor de câmara de ar 20.5x25 para ser utilizados em veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras 0,00 8.434,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2015 Aquisição de 06 pneus radial borrachudo 275x80x225, 02 câmara de ar 12x16,5. 04 câmara de ar 12x16,5x5 e 04 protetor de câmara de ar 20.5x25 para ser utilizados em veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras 8.434,00
12/05/2015 Liquidado nesta data para o Credor JAQUELINE PERETTO, conforme Danfe n. 007.859.037 8.434,00
09/06/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2266/2015 JAQUELINE PERETTO - 41341 8.434,00
TOTAL 8.434,00 8.434,00 8.434,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.