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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: A. FLACH E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2277 Data de lançamento: 04/05/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PNEUS E CÂMARAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 04 câmara de ar 750x16, 10 câmara de ar 1400x24, 04 câmara de ar 175x70x14, 10 protetor de câmara de ar 1400x24 e 04 protetor de câmara de ar 17,5x25 para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras 0,00 2.296,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2015 Aquisição de 04 câmara de ar 750x16, 10 câmara de ar 1400x24, 04 câmara de ar 175x70x14, 10 protetor de câmara de ar 1400x24 e 04 protetor de câmara de ar 17,5x25 para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras 2.296,00
06/05/2015 Liquidado nesta data para o Credor A. FLACH E CIA LTDA, conforme Danfe n. 007.329 2.296,00
03/06/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2277/2015 A. FLACH E CIA LTDA - 41340 2.296,00
TOTAL 2.296,00 2.296,00 2.296,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.