Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JOSE ARNO FERRARI- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2310 |
Data de lançamento: |
05/05/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 03 pilhas AG3 e 07 pilhas para controle de alarme |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2015 |
Aquisição de 03 pilhas AG3 e 07 pilhas para controle de alarme |
100,00 |
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05/05/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor JOSE ARNO FERRARI- ME, conforme Danfe n. 007.796.265 |
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100,00 |
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18/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2310/2015
JOSE ARNO FERRARI- ME - 18750 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.